一、部门(单位)主要职责
负责金保工程建设,承担系统运行管理及安全保密工作;负责数据库的建设、维护及软件的开发和应用;负责全市社会保障卡信息采集、制作、发放、更换和管理以及信息统计、调查和分析研究;负责劳动保障“12333”公用服务平台和社会保障门户网的建设和管理;负责办公自动化技术服务和金保工程系统应用工作人员的培训工作。
二、机构设置情况
市人社信息中心为公益一类事业单位,是独立的预算编制单位,在职在编人员5人。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况(表2):2025年本年收入105.32万元,比上年增加23.63万元,增加28.93%。其中,财政拨款收入105.32万元(一般公共预算105.32万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元),其他收入0万元。
收入增加原因:2024年信息化专项项目资金由财政部门统筹编制预算,其中的通信服务费2025年列入一般预算。
2.预算支出情况(表3):2025年本年支出105.32万元,比上年增加23.63万元,增加28.93%。其中:基本支出90.12万元,占总支出的85.57%;项目支出15.20万元,占总支出的14.43%。本年支出构成为:卫生健康支出6.18万元,占本年支出5.87%;社会保障和就业支出92.10万元,占本年支出87.45%;住房保障支出7.04万元,占本年支出6.68%。
支出增加的主要原因:2024年信息化专项项目资金由财政部门统筹编制预算,其中的通信服务费2025年列入一般预算。
(1)2025年基本支出比上年增加8.43万元,主要原因:一是人员转正基本工资变化;二是人员工资调标。
(2)2025年项目支出比上年增加15.20万元,主要原因:2024年信息化专项项目资金由财政部门统筹编制预算,其中的通信服务费2025年列入一般预算。
3.其他预算收支需要说明的情况
无。
四、信息中心运行经费安排情况
2025年运行经费预算总额为10.82万元(表6公用经费),比上年增加0.25万元,增加原因主要是在职人员变动,运行经费增加。其中:办公费0.2万元,水费0.8万元,电费0.8万元,工会经费1.17万元,福利费3.27万元,其他交通费用0.78万元,其他商品和服务支出3.8万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元(表7),比上年增加0万元,增加0%。分别如下:
1.公务接待费0万元,比上年增加0万元,主要原因是无公务接待。
2.公务用车购置及运行费0万元,比上年增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。公务用车购置及运行费为0切保持不变主要原因是单位无公务车。
3.因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是无因公出国(境)。
六、政府采购预算安排情况
根据政府采购法律法规和政策要求,2025年人社信息中心编制政府采购预算0.2万元,比上年增加0.2万元,主要原因:2024无政府采购预算。其中:货物类政府采购预算0.2万元,主要是复印纸。
七、国有资产占用情况
2025年人社信息中心占有房屋面积0平方米,设备122台,家具用具36个,公务用车0辆。2025年信息中心现有国有资产总值为46.94万元,计划处置0、设备等资产0台,账面价值0万元(净值),计划新增配置0,资产配置预算0万元。
我单位属于鄂州市人力资源和社会保障局二级单位,无单独房屋、无公务车辆。
八、重点项目预算绩效情况(表9)
“人社通信服务费项目”主要内容是人社通信服务项目费用。2025年预算安排15.2万元,其中:15.2万元资金来源为一般公共预算。
2025年度项目绩效总目标是:保障人社信息系统机房7*24小时不间断稳定运行,保障市民中心网络正常运行,保障短息业务正常运行,保障12333热线稳定不间断。
成本指标:通信服务总成本15.2万元以内。
产出指标:专线数量3条:人社中心机房网线100M;市民中心大厅的人社自助设备网络20M市政府大楼的,12333网络100M;。
满意度指标:服务对象满意度90%以上。
效益指标:服务市民人数2000人以上。
九、其他需要说明的情况
1.对空表的说明:
无政府性预算支出。
2.部门管理的对下转移支付项目预算情况
2025年我部门管理的对下转移支付项目支出安排0万元,增加0万元。
3.其他情况说明
无。
十、专业名词解释
1.运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.信息化建设:利用现代信息技术来支撑品牌管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用,信息化已成为实现可持续化发展的重要保障。
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